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竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(以下简称市关工委)是市委领导下,以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的全市性人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省委、市委竞彩篮球购买:关心下一代工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从党中央和省委、市委工作大局,组织五老发挥优势,创新工作载体,增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关与市委老干部局合署办公,主要职责:
1.组织动员五老参加关心下一代工作,充分发挥五老政治、经验和威望优势,关心、教育、培养青少年健康成长。
2.加强青少年思想道德建设,开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动,强化教育引导和实践养成,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。
3.关爱帮扶困难青少年群体,配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市级基金会引领示范作用。
4.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益,参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。
5.参与社会治理创新,配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作,优化青少年成长的社会文化环境。
6.推进关心下一代教育基地建设,发挥好基地的教育服务功能,配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。
7.指导全市关工委系统业务工作。
8.承担市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总)部门决算包括:市本级决算。
纳入竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 无。
公开01表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 205.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 179.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 205.36 | 本年支出合计 | 58 | 205.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 205.36 | 总 计 | 62 | 205.36 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 205.36 | 138.36 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会 | 205.36 | 138.36 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 205.36 | 138.36 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 179.95 | 112.95 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 67.60 | 0.60 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 205.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 205.36 | 本年支出合计 | 59 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 205.36 | 总 计 | 64 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 205.36 | 138.36 | 67.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 179.95 | 112.95 | 67.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 67.60 | 0.60 | 67.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 108.92 | 302 | 商品和服务支出 | 20.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.64 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
30103 | 奖金 | 28.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 5.99 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.10 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.84 | 30215 | 会议费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.40 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.49 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.29 | 30239 | 其他交通费用 | 3.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 117.76 | 公用经费合计 | 20.60 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.10 | 1.07 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.10 | 1.07 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2024年度收入总计205.36万元,支出总计205.36万元。与2023年度相比,各增加19.45万元,增长10.46%,主要原因是新增项目经费,以及人员经费的增加。
本年收入合计205.36万元,包括:财政拨款收入205.36万元(其中:一般公共预算205.36万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计205.36万元,其中:基本支出138.36万元,占67.37%;项目支出67.00万元,占32.63%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计205.36万元,支出总计205.36万元,与2023年相比,各增加19.45万元,增长10.46%,主要原因是新增项目经费,以及人员经费的增加。
财政拨款支出年初预算数200.71万元,完成年初预算的102.31%,主要原因是人员经费的增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出205.36万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.45万元,增长10.46%,主要原因是新增项目经费,以及人员经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出205.36万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出179.95万元,占87.63%。社会保障和就业支出(类)支出12.63万元,占6.15%。卫生健康支出(类)支出12.78万元,占6.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.71万元,支出决算为205.36万元,完成年初预算的102.31%,主要原因是人员经费的增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为107.70万元,支出决算为112.35万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为67.00万元,支出决算为67.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.80万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.78万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.36万元,其中:
人员经费117.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费。
公用经费20.60万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.10万元,支出决算为1.07万元,完成全年预算数的97.72%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是未安排因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是未有公务用车,故无相关支出。公务接待费支出决算为1.07万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.09万元,下降7.93%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车,主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车,截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.07万元,完成全年预算的97.72%,国内公务接待13批次,累计93人次。主要用于接待省、市、县(市、区)工作人员来丽开展工作、调研交流,社会爱心人士、媒体走访贫困学子等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.07万元,主要用于省、市、县(市、区)工作人员来丽开展工作、调研交流,社会爱心人士、媒体走访贫困学子等接待13批次,累计93人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为21.28万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,按照实际执行。比2023年度减少1.09万元,下降5.04%,主要原因是厉行节约,按照实际执行。
2024年度政府采购支出总额10.37万元。其中:政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额9.25万元,占政府采购支出总额的89.23%,其中:授予小微企业合同金额9.25万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.19%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.81%。
截至2024年12月31日,市关工委共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,市关工委组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“青少年教育”、“助学基金”、““百名老科技专家联百村”活动(人才发展)”、“五老”工作及服务经费”、“青少年心理健康教育服务”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67万元。从评价情况来看,均能根据年初制定的绩效目标及时完成任务,2024年,在市委市政府的坚强领导和上级关工委的有力指导下,全市各级关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中办、国办《竞彩篮球购买:加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和浙江省《实施意见》等要求,聚焦思政教育这一关键,围绕对口支援和乡村振兴两个中心,以帮困助学、浙丽守未、自身建设为三个主攻方向,努力探索具有丽水特色的工作思路,扎实推动全市关心下一代工作高质量发展。
一、高举旗帜、铸魂育人,青少年思政教育入脑入心。 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”,引导广大青少年提升文化自信、坚定理念信念、铸牢思想根基。 二、立足职能、精心谋划,“浙丽守未”工作落实落细 。 始终坚守关工委“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”工作方针,聚焦青少年健康成长关键,深入开展“浙丽守未”工作。
三、凝心聚力、携手共进,青少年关爱帮扶有力有效。 立足丽水山区实际,聚焦青少年成长所需,深入开展帮困助学工作,持续擦亮“浙丽关爱”爱心工作品牌。2024年,全市关工委系统共筹集助学资金和爱心物资2061万元,较上年增长37%,受助学生达1.76万人。 四、主动作为、砥砺奋进,助力中心工作出新出彩。 围绕市委、市政府中心工作,立足关工委职责职能,聚焦对口支援和乡村振兴工作,深入推进援疆援川工程和全市“双百”活动。 五、笃行实干、改革创新,工作服务水平稳步提升。 围绕固本强基重点,不断推进基层组织建设、队伍建设和机制体制改革,全市关工委系统工作服务水平进一步提升。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
竞彩篮球购买:关工委随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,青少年教育项目和助学基金项目的绩效自评具体情况如下:
青少年教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”,引导广大青少年提升文化自信、坚定理念信念、铸牢思想根基。一是以伟大思想铸魂。结合省关工委“万场红色报告会”活动,市、县两级以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、浙西南革命精神为引领,发动“五老”人员进社区、进企业、进校园,围绕党史、国史、改革开放史,开展“银雁关爱·山区留守儿童”“奋进新时代建 设现代化强国”“百山银龄讲学”“春泥计划”“童享课堂”等主题宣讲活动,不断增强青少年对伟大思想的政治认同、思想认同、情感认同。今年以来,全市共开展各类宣讲活动1000余场,受众青少年学生达15.6万人次。 二是以红色精神赋能。深入挖掘全市浙西南革命根据地、红色教育基地等红色根脉资源,结合“青少年党史学习教育月”“纪念新中国成立75周年”等活动,开展以“缅怀先烈·红心向党”“追寻革命足迹传承红色基因”“沿着习近平总书记的足迹前进”为主题的朗诵红色经典、瞻仰红色遗迹、制作党史剪纸作品等社会实践活动,从党史教育中不断激发青少年爱党爱国热情,举办“竞彩篮球购买:青少年党史学习月暨困境儿童暑期公益陪伴活动”,精心设计“十个一”系列活动,在寓教于乐中不断强化青少年党史学习教育,坚定青少年思想政治根基。三是以核心价值立心。结合“老少同声颂党恩 携手奋进新征程”活动,开展了主题实践活动,引导和教育青少年从社会主义核心价值文化、优秀传统文化和地方特色文化中感知文化魅力、培育文化自信、树立道德标杆。联合市传媒中心共同举办了2024年“丽水少年”现场作文大赛,组织全市2000多名中小学生参赛,激发青少年学生读书创作热情。与市文明办等部门联合开展2024年度“竞彩篮球购买:新时代好少年”学习宣传活动,选树“竞彩篮球购买:新时代好少年”100名,在广大青少年学生中形成崇德向善、见贤思齐的好氛围。 四是深入实施青少年普法教育工程。持续开展“关爱明天、普法先行”“银雁关爱 法治润苗”等青少年法治教育活动,结合开学第一课、国家安全教育日、国家宪法日等时间节点,各级关工委开展了以“开学法治第一课”“宪法小课堂”“模拟法庭反诈骗 共筑网络法治防线”“与法同行 ‘宪’在进行”“杜绝欺凌 共沐阳光”公益巡讲、“禁毒和预防犯罪”“女童保护”“法助共富 伴你成长”百名律师结对百名畲娃项目等普法实践活动共计250余场次,引导和教育青少年尊法、守法、用法,不断增长法律知识,提高法治意识。市关工委联合举办竞彩篮球购买:第三届校园法治文化节,进一步激发青少年学生学习法律知识热情。 五是深化文化助学内涵。持续开展2024“浙丽关爱·艺海生辉”爱心公益活动,向困境青少年儿童免费发放剧院门票3000余张。联合市委党史研究室、遵义四渡赤水纪念馆、四川古蔺县关工委等单位共同举办以“回望长征路,重启新征程”为主题的“在丽水?看中国”首场红色分享会,邀请古蔺县关工委长征精神报告团来丽与青少年学生分享红军四渡赤水故事,有力推动两地革命文化交流,加强了长征精神和浙西南革命精神的互融互促。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 青少年教育 | ||||||||
主管部门 | 613-市关工委 | 预算单位 | 613001-竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 10 | 9.93 | 9.93 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 10 | 9.93 | 9.93 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展青少年法治宣传教育活动,社会主义核心价值观活动,使广大青少年从我做起,坚定不移地做好新时代法治浙江建设的传播者、践行者, | 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”,引导广大青少年提升文化自信、坚定理念信念、铸牢思想根基。一是以伟大思想铸魂。结合省关工委“万场红色报告会”活动,市、县两级以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、浙西南革命精神为引领,发动“五老”人员进社区、进企业、进校园,围绕党史、国史、改革开放史,开展“银雁关爱·山区留守儿童”“奋进新时代建 设现代化强国”“百山银龄讲学”“春泥计划”“童享课堂”等主题宣讲活动,不断增强青少年对伟大思想的政治认同、思想认同、情感认同。今年以来,全市共开展各类宣讲活动1000余场,受众青少年学生达15.6万人次。二是以红色精神赋能。深入挖掘全市浙西南革命根据地、红色教育基地等红色根脉资源,结合“青少年党史学习教育月”“纪念新中国成立75周年”等活动,开展以“缅怀先烈·红心向党”“追寻革命足迹传承红色基因”“沿着习近平总书记的足迹前进”为主题的朗诵红色经典、瞻仰红色遗迹、制作党史剪纸作品等社会实践活动,从党史教育中不断激发青少年爱党爱国热情。联合举办“竞彩篮球购买:青少年党史学习月暨困境儿童暑期公益陪伴活动”,通过精心设计观看一场红色电影、参观一个党史教育基地、开展一次“五老”访谈等“十个一”系列活动,在寓教于乐中不断强化青少年党史学习教育,坚定青少年思想政治根基。会同市委政法委前往市看守所看望未成年在押人员,向43名未成年在押人员发放了价值1.2万元的慰问品,并送上《规劝信》。并由柯直律师为在押未成年人上了一堂法治教育课,教育引导未成年在押人员提高法律意识,强化守法观念。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 看望在押青少年 | ≥30 人次 | 43 人次 | 30.00 | 30.00 | |||
组织宣传活动次数 | ≥15 次 | 108 次 | 30.00 | 30.00 | |||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 满足**需求/扩大**影响 | 扩大 | 扩大 | 10.00 | 10.00 | ||||
青少年受教育人数 | ≥12000 人 | 21509 人 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 引导学生增强爱国之心 | 满意 | 满意 | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
助学基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是聚合市外爱心力量。一年来,通过上门走访、情感沟通、新闻宣传等方式积极争取、主动对接钱江晚报、都市快报、南湖晚报等省内主流媒体来丽开展贫困大学生的励志故事宣传和圆梦助学工作,仅今年就结对帮扶284名大学新生,资助金额307.5万元。今年,杭州吴永昌爱心团队在我市资助贫困学生690人次,资助总金额92.34万元;宁波亚德客国际集团与市关心下一代公益基金会建立合作关系,今后5年计划捐资助学1200多万元。二是擦亮本地助学品牌。2023年7月,联合市新闻传媒中心,创设“处州青荷·助你上大学”行动,连续两年在《丽水日报》开设专栏,报道我市家庭贫困大学新生励志故事,发动社会爱心力量开展结对帮扶,活动开展以来赢得社会爱心人士取广泛支持,今年结对帮扶贫困大学新生64人,筹集爱心助学资金98.9万元。联合多家单位共同开展“浙丽关爱”“温暖来敲门”“光明绿洲”爱眼行动等助学活动,为贫困学生送去爱心物资价值83.82万元。联合启动“爱·成长”项目,为青少年儿童改善生活空间和学习场所,帮助流动儿童、脱贫下乡儿童提高独立生活能力。三是对口支援工作开启新征程。于6月、8月,先后两批次开展援川、援疆助学活动,联合省妇儿基金会、中国青年发展基金会,开展“浙丽关爱·情暖新和”“浙丽关爱·情暖古蔺”“香樟助学”“快乐小脚丫”等公益活动,向两地贫困青少年学生捐赠体育器材、近视眼镜等爱心物资和助学资金120余万元。10月,启动“恒爱行动--我为新疆孩子送温暖”活动,发动我市600多名志愿者和爱心市民为新疆孩子亲手编织毛衣104件、围巾1342条。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 助学基金 | ||||||||
主管部门 | 613-市关工委 | 预算单位 | 613001-竞彩篮球购买:关心下一代工作委员会 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过结对助学改变学子自身命运,进而帮助其家庭实现共同富裕。 | 立足丽水山区实际,聚焦青少年成长所需,深入开展帮困助学工作,持续擦亮“浙丽关爱”爱心工作品牌。2024年,全市关工委系统共筹集助学资金和爱心物资2061万元,较上年增长37%,受助学生达1.76万人。一是聚合市外爱心力量。一年来,通过上门走访、情感沟通、新闻宣传等方式积极争取、主动对接钱江晚报、都市快报、南湖晚报等省内主流媒体来丽开展贫困大学生的励志故事宣传和圆梦助学工作,仅今年就结对帮扶284名大学新生,资助金额307.5万元。今年,杭州吴永昌爱心团队在我市资助贫困学生690人次,资助总金额92.34万元;宁波亚德客国际集团与市关心下一代公益基本会建立合作关系,今后5年计划捐资助学1200多万元。二是擦亮本地助学品牌。2023年7月,联合市新闻传媒中心,创设“处州青荷·助你上大学”行动,连续两年在《丽水日报》开设专栏,报道我市家庭贫困大学新生励志故事,发动社会爱心力量开展结对帮扶,活动开展以来赢得社会爱心人士取广泛支持,今年结对帮扶贫困大学新生64人,筹集爱心助学资金98.9万元。联合多家单位共同开展“浙丽关爱”“温暖来敲门”“光明绿洲”爱眼行动等助学活动,为贫困学生送去爱心物资价值83.82万元。联合启动“爱·成长”项目,为青少年儿童改善生活空间和学习场所,帮助流动儿童、脱贫下乡儿童提高独立生活能力。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(40.00分) | 资助学生数 | ≥200 人 | 348 人 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(40.00分) | 发放金额 | ≥200 万元 | 406.4 万元 | 40.00 | 40.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 受教育人数 | ≥200人 | 17600人 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
单位2024年整体支出绩效评价:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数205.36万元,执行数为205.36万元,完成预算的100%。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)2024年度重点绩效评价报告(无)